Имам издадена фактура -инвойс от Швейцария. Доставка на услуга. Има посочен ВАТ номер. Следва ли да самонаслявам ДДС след като Швейцария не е член на ЕС. Нашета фирма е регистрирана по ДДС.
Добавена в
3 отговори

експерт Елена Илиева
отговори на въпрос
на 01 Май. 2014
Явно доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и ако доставката на услугата е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема следва да си самоначислите данъка с протокол. Чл. 82 ал. 2 т. 3 от ЗДДС не прави разлика дали доставчикът е установен в друга страна членка или в трета страна.

потребител София Димчева
отговорина потребителя Елена Илиева
на 02 Май. 2014
Благодаря!
По повод по-горепосочения въпрос имах възстановяване на ДДС. В АПВ имаше посочена констатация за грешно осчетоводена сделка услуга с Швейцария. Отговорът на НАП беше, че правилното осчетоводяване е в кл30 т.е без право на ДДС, причината фирмата не е от ЕС.
Въпросът ми е какъв ВАТ номер да посочвам в протокола? Този на швейцарската фирма не е валиден, с 999 ли?
По повод по-горепосочения въпрос имах възстановяване на ДДС. В АПВ имаше посочена констатация за грешно осчетоводена сделка услуга с Швейцария. Отговорът на НАП беше, че правилното осчетоводяване е в кл30 т.е без право на ДДС, причината фирмата не е от ЕС.
Въпросът ми е какъв ВАТ номер да посочвам в протокола? Този на швейцарската фирма не е валиден, с 999 ли?

потребител София Димчева
отговорина потребителя Елена Илиева
на 03 Май. 2014
По повод по-горепосочения въпрос имах възстановяване на ДДС. В АПВ имаше посочена констатация за грешно осчетоводена сделка услуга с Швейцария. Отговорът на НАП беше, че правилното осчетоводяване е в кл30 т.е без право на ДДС, причината фирмата не е от ЕС.
Въпросът ми е какъв ВАТ номер да посочвам в протокола? Този на швейцарската фирма не е валиден, с 999 ли?
Въпросът ми е какъв ВАТ номер да посочвам в протокола? Този на швейцарската фирма не е валиден, с 999 ли?