Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Фактура от Англия с начислено ДДС

Здравейте,закупихме машина от Англия,но във фактурата е начислено ДДС,съставих протокол по чл.117 от ЗДДС,като приех,че цената на машината е с начисленото ДДС от английска страна и върху тази сума си начислих допълнително ДДС,правилно ли е?Но фактурата как трябва да бъде включена в дневник покупки не ми е съвсем ясно.Благодаря Ви за компетентния отговор.

2 отговори


на 10 Окт. 2012
Според чл. 64. ал. 1 от ЗДДС данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26, а това значи, че включва всичко получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката. Начисленият данък в другата държава членка се съдържа в данъчната основа на ВОП, затова е правилно да се издаде протокол по чл.117 и данъчната основа да е общата сума.

Отразяването на чуждата фактура не е необходимо, тъй като тя не е данъчен документ и ЗДДС не изисква отразяването й. Данъчния документ във връзка с придобиването е протоколът по чл.117 и него трябва да отразите в двата дневника. Ако все пак решите да включите чуждата фактура в дневник покупки, няма да е грешно и ще влезе в колона 9 като документ без данък /има се предвид българския данък/
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
Благодаря Ви
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679