За октомври 2013е деклариран инвоис с грешен ват номер.Съответно трябва да се коригира и ВИЕС декларация. Каква е процедурата да изправя грешката: в дневника за продажби за ноември с минус и после плюс същата фактура със същия номер и дата и верния контрагент или трябва да анулирам старата и да издам нова фактура?
Благодаря предварително!
Благодаря предварително!
Добавена в
2 отговори
експерт Eli Marova
отговори на въпрос
на 19 Ноем. 2013
Съгласно чл.115 ал.10 от ППЗДДС корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.
След като грешката касае неправилно отразен документ, следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, в който е установена грешката, като се включи неправилно отразения документ със знак “–“ и едновременно с това се отрази този документ с коректните данни във VIES декларацията за този данъчен период.
До анулиране на фактурата се стига само, ако тя самата е сгрешена. В случай, че фактурата е правилно издадена, но само е отразена грешно, нямате основание за анулиране.
След като грешката касае неправилно отразен документ, следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, в който е установена грешката, като се включи неправилно отразения документ със знак “–“ и едновременно с това се отрази този документ с коректните данни във VIES декларацията за този данъчен период.
До анулиране на фактурата се стига само, ако тя самата е сгрешена. В случай, че фактурата е правилно издадена, но само е отразена грешно, нямате основание за анулиране.
потребител Дарина Иванова
отговорина потребителя Eli Marova
на 19 Ноем. 2013
Благодаря!