Здравейте имам следният въпрос. ЕТ получава стока от К.итай Митото и ДДС се плащат съответно на митницата.След време част от същата стока се продава на клиент от Австрия.Издадена фактура за продажба с начислено 20% ДДС.Фактурата се завежда в дневника за продажба. Необходима ли е друга документация?
Добавена в
1 отговор
експерт Eli Marova
отговори на въпрос
на 12 Апр. 2013
След като не правите ВОД и начислявате 20% ДДС, няма нищо различно в документацията от продажбите в страната. Документите са стандартни според търговската Ви практика