Имаме клиент от Кипър, който желае да закупи стока от нас, стоката обаче трябва да бъде доставена в Гърция, такова е желанието на клиента. Трябва да декларирам ВОД за Кипър, а в интрастат да декларирам изпращане за Гърция - така ли е правилно или не ?
Добавена в
1 отговор
експерт Елена Илиева
отговори на въпрос
на 04 Юни. 2013
Щом стоката се транспортира от България до друга държава членка и получателят по доставката е лице с валидна ДДС регистрация в друга държава членка, имате ВОД. В дневник продажби и във ВИЕС декларирате ДДС-номера, който получателят Ви е предоставил и под който той придобива стоката – във Вашия случай това вероятно ще е кипърски ДДС-номер. За доказване на нулева ставка при ВОД следва да се снабдите с документите по чл. 45 ППЗДДС.
За целите на Интрастат се декларира действителното движение на стоката. Във вашия случай, ако тя се транспортира в Гърция ще декларирате изпращане за Гърция.
За целите на Интрастат се декларира действителното движение на стоката. Във вашия случай, ако тя се транспортира в Гърция ще декларирате изпращане за Гърция.