Здравейте!
Предхия счетоводител ми даде грешно нач.салдо по с-ка 411 към 01.01.2013, с 5000 по малко, ако въведа реалното начално салдо няма равнение на дт и кт в оборотната ведомост, ако пък сложа нейното начално салдо не мога да осчетоводя банката през 2013 и банковата сметка е с 830 лева по малко от действително, може ли по някакъв начин да сложа нейното нач.салдо и да осчетоводя корекции в началото на годината, за да достигна до реалните числа.
Благодаря предварително!
Предхия счетоводител ми даде грешно нач.салдо по с-ка 411 към 01.01.2013, с 5000 по малко, ако въведа реалното начално салдо няма равнение на дт и кт в оборотната ведомост, ако пък сложа нейното начално салдо не мога да осчетоводя банката през 2013 и банковата сметка е с 830 лева по малко от действително, може ли по някакъв начин да сложа нейното нач.салдо и да осчетоводя корекции в началото на годината, за да достигна до реалните числа.
Благодаря предварително!
Добавена в
2 отговори
потребител Евелина Еманоилова
отговори на въпрос
на 06 Март. 2014
Моля ви за помощ и съвет!
експерт Павел Йончев
отговори на въпрос
на 31 Март. 2014
По всяко време може да извършвате инвентаризация на вземания и задължения, а не само във връзка с годишното приключване. Резултатите от инвентаризацията се осчетоводяват по реда на ЗСч.