Моля да ми помогнете! Наематели внесоха н касата на предприятието депозит по договор за наем , за който аз издадох фактура и го осчетоводих като приход - 411/709 и 501/411. Една година по-късно им връщам депозита с кредитно известие и осчетоводяване - 691/492 и 492/501. Правилна ли е операцията? Предварително благодаря!!!
Добавена в
3 отговори
експерт Miglena Trifonova
отговори на въпрос
на 30 Май. 2012
Привет!
Не посочваш какво стои зад посочените сметки в твоя индивидуален сметкоплан.
Депозитът не е приход и не е следвало да се отчита като такъв.
За мен отчитането му като такъв е грешка, която следва да се изправи по реда на счетоводните грешки, а не да се третира като извънреден разход.
Погледни добре стандарта за приходи, който прилагаш и си допълни счетоводната политика, с критериите за признаването на приходи.
Не посочваш какво стои зад посочените сметки в твоя индивидуален сметкоплан.
Депозитът не е приход и не е следвало да се отчита като такъв.
За мен отчитането му като такъв е грешка, която следва да се изправи по реда на счетоводните грешки, а не да се третира като извънреден разход.
Погледни добре стандарта за приходи, който прилагаш и си допълни счетоводната политика, с критериите за признаването на приходи.
потребител Георгиева Полина
отговорина потребителя Miglena Trifonova
на 30 Май. 2012
691 - отписани вземания , 492 - разчети за гаранции.
експерт Miglena Trifonova
отговорина потребителя Георгиева Полина
на 31 Май. 2012
При това положение според мен е следвало да осчетоводите
Дт 501/Кт 492- с получения депозит от наемателите
и съотвенто
Дт 492/Кт 501- когато им връщате депозита
Дт 501/Кт 492- с получения депозит от наемателите
и съотвенто
Дт 492/Кт 501- когато им връщате депозита